2024年度四川省阿坝州九寨沟县公安局决算

发布时间:2025-10-20
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2024年度

四川省阿坝州九寨沟县公安局决算

(部门公开)


已经保密审查、内容审定,同意对外公开



目录

公开时间:20251020

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家法律、法规和公安工作的路线、方针、政策;对全县公安工作进行决策、部署。

2.收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,研究公安工作出现的新情况、新问题,为县委、县政府和州公安局提供信息,制定对策。

3.组织实施并指导预防、制止和侦察违法犯罪活动。

4.组织实施并指导全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为。依法管理户籍、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作;管理集会、游行、示威活动;组织、协调处置重大案件、治安事故和骚乱。

5.负责出入(境)和外国人在我县境内居留、旅行的有关管理工作以及全县公安外事工作。

6.组织实施消防工作,实行消防监督。

7.贯彻《警卫工作规定》,警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施。

8.维护全县道路交通安全,交通秩序以及车辆、驾驶员管理工作;查处交通事故。

9.指导和管理全县公安机关依法监督机关、团体、企事业单位、学校、重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作;指导企事业单位保卫组织和经济民警、保安队伍的建设。

10.组织实施全县公安机关的信息通信工作以及全县公共信息网络安全监察工作。

11.组织实施并指导看守所、行政拘留所的管理工作,开展深挖犯罪,扩大战果等工作。

12.组织实施全县公安法制建设;指导、检查、监督公安机关执法活动;承担审批治安行政案件审核工作。

13.组织实施全县科技强警工作,规划公安装备现代化建设。

14.规划和指导全县公安队伍的现代化、正规化建设以及公安民警的管理、教育、训练。

15.组织实施全县公安机关督察工作,按规定权限实施对民警的监督;查处公安队伍中的违法违纪案件。

16.制定全县公安基础设施建设、装备、经费等警务保障计划和标准;组织和发放全县公安装备;被装等。

17.指导县森林警察的业务工作。

18.组织指挥武警中队执行公安任务。

19.承办县政府禁毒委员会日常工作。

20.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作

二、机构设置

九寨沟县公安局是一级预算的行政单位,下设机构25个,内设机构11个。九寨沟县公安局下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

纳入九寨沟县公安局2024年度部门决算编制范围的无二级预算单位。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9571.09万元。与2023年度相比,收、支总计各减少166.36万元,减少175.87万元,下降1.85%,下降1.8%。主要变动原因人员减少,基本建设项目减少

二、入决算情况说明

2024年度本年收入合计8816.75万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8816.75万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、出决算情况说明

2024年度本年支出合计9571.09万元,其中:基本支出7795.39万元,占81.44%;项目支出1775.7万元,占18.55%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9571.09万元。与2023年度相比,收、支总计各减少166.36万元,减少175.87,下降1.85%,下降1.8%。主要变动原因人员减少,基本建设项目减少

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9571.09万元,占本年支出合计的100%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少175.87万元,下降1.8%。主要变动原因是人员减少,基本建设项目减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9571.09万元,主要用于以下方面:公共安全支出(204类)8025.05万元,占83.85%;社会保障和就业(208类)支出770.16万元,占8.04%;卫生健康支出(210类)338.34万元,占3.54%;住房保障支出437.54万元,占4.57%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为9571.09完成预算100%。其中:

1.公共安全支出(204类),占83.85%,⠼font face="仿宋_GB2312" >支出决算为8025.05万元,完成预算100%

2.公共安全支出(204)公安(02)行政运行(01): 支出决算为6251.35万元,完成预算100%

3.公共安全支出(204)公安(02)信息化建设(19): 支出决算为178.88万元,完成预算100%

4.公共安全支出(204)公安(02)执法办案(20): 支出决算为1486.97万元,完成预算100%

5.公共安全支出(204)公安(02) 其他公安支出(99): 支出决算为107.85万元,完成预算100%,决算数等于预算数

6.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05): 支出决算为489.32万元,完成预算100%

 7.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出05)机关事业单位职业年金缴费支出(06): 支出决算为280.84万元,完成预算100%

8.卫生健康支出210)公共卫生(04重大公共卫生服务09): 支出决算为2万元,完成预算100%

9.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01): 支出决算为276.24万元,完成预算100%

10.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03):支出决算为60.10万元,完成预算100%

11. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)  住房公积金(01): 支出决算为437.54万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7795.39万元,其中:
    人员经费7373.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费422.36万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为170.65万元,完成预算100%,较上年度减少34.89万元,下降16.97%。下降的主要原因是公务用车购置费较2023年减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算170.65万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2023年相比无变化。
2.2.公务用车购置及运行维护费支出170.65万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少34.89万元,下降16.97%。主要原因是公务用车购置费较2023年减少。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于公安基础工作及治安、禁毒、出入境、禁毒、道路交通管理、信息化建设等。截至2024年12月31日,单位共有公务用车71辆,其中:轿车37辆、越野车24辆、其他汽车10辆。
公务用车运行维护费支出170.65万元。主要用于公安基础工作及治安、禁毒、出入境、禁毒、道路交通管理、信息化建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2023年度相等。主要原因是2023年、2024年无公务接待费。其中:国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次,0人次(包括陪同人员),共计支出0万元。
外事接待支出无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2024年度,四川省阿坝州九寨沟县公安局机关运行经费支出422.36万元,比2023年度减少1124.8万元,减少266.31%。主要原因是2024年的决算报表和2023年的决算报表相比,机关运行经费支出范围发生了变化。2024年公安基础工作量增加,车辆维修费增加。
(二)政府采购支出情况
2024年度,四川省阿坝州九寨沟县公安局政府采购支出总额202.73万元,其中:政府采购货物支出202.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于公安基础工作及治安、禁毒、出入境、禁毒、道路交通管理、信息化建设等。授予中小企业合同金额202.73万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,四川省阿坝州九寨沟县公安局共有车辆57辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,一般执法执勤用车57辆、特种专业技术用车10辆。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2024 年度一般 公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险、基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成九寨沟县公安局部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告,其中,九寨沟县公安局部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为98 分,绩效自评综述 2024 年,本部门始终坚持学习贯彻习近平关于政法工作的重要论述,认真落实全省、全州公安工作会议精神,在州局党委的坚强领导下,始终旗帜鲜明讲政治、全力以赴护稳定、主动作为促发展、锐意进取推改革、严管厚爱抓队伍,为九寨沟县建设“国际生态文化旅游目的地”创造了安定祥和的社会环境。较好地完成了年度各项任务目标。通过自评,我部门整体达到对应绩效目标,综合评价为 98分,绩效自评报告详见附件。
绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。⠼/span>

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。⠼/span>

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出(204)公安(02)行政运行(01):指保障行政运行的经费

10.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):指行政单位医疗保险。

12.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03):指公务员医疗补助。

13.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指住房公积金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。⠼/span>

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件

九寨沟县公安局2024部门整体绩效评价报告

一、部门(单位)基本情况

(一)机构组成。九寨沟县公安局是公务员管理的行政单位,是县级一级预算单位,单位编制240人,其中公务员编制225人,工勤编制15人。单位下设机构25个,内设机构11个。

(二)机构职能。九寨沟县公安局是国家权力机关,以实行行政管理,如户籍管理,特种行业管理,出入境管理,交通管理等,维护社会治安秩序;保护公民的人身安全和人身自由;保护公共财产和公民合法财产;预防、制止和惩治违法犯罪活动为基本职能。

(三)人员概况。截至2024年末,单位共有在职职工216人,其中198人为公务员,18人为行政工勤人员。公务员中副县级实职1人、三级高级警长9人;四级高级警长20人;一级警长67人;二级警长68,三级警长20,四级警长4人,一级警员8人,科员1人。技师13人,高级工3人,中级工2人。退休职工52人。

二、部门资金收支情况

(一)收入情况。九寨沟县2024年年初预算收入6822.17万元、决算报表财政拨款收入8816.75万元,存量资金安排754.34万元,支出9571.09万元。

(二)支出情况。九寨沟县公安局2024年年初预算支出6822.17万元、追加预算支出2748.92万元,决算报表支出9571.09万元。

(三)结余分配和结转结余情况九寨沟县公安局2024年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

(一)部门预算总体绩效分析。2024年,九寨沟县公安局在县委县政府、州公安局党委的坚强领导下,始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,立足辖区实际,精心组织部署,严打突出违法犯罪行为全力防范化解重大风险隐患,严防发生重大公共安全事故坚决履行全面从严管党治警政治责任,为维护全县社会政治大局稳定贡献了公安力量

1.履职效能。

1全面强化政治建设,强力打造过硬队伍深入学习贯彻党的二十大精神,打牢高举旗帜、听党指挥、忠诚使命的思想根基,始终坚持政治建警、全面从严治警,深化全警实战大练兵,全面提升队伍整体素质能力,全力打造一支“党政放心、人民满意”的公安队伍。

2)始终置顶政治安全,全力维护社会稳定坚持稳字当头,以政治安全为根本,聚焦影响政治安全的突出风险,下好先手棋、打好主动仗,全力打好反恐防控“组合拳”,从严从实抓好各项安保维稳工作,确保辖区社会大局持续稳定。

3全面服务发展大局,展示新时代公安担当坚决贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总要求,全面落实县委县政府、州局党委的决策部署,充分发挥公安职能,全力服务经济社会发展大局,紧紧抓住人民群众最关心的切身利益问题、急难愁盼问题、改善民生问题,突出服务水平更高、服务举措更实、服务效能更优。

4)严打突出违法犯罪,切实守护一方平安。坚持依法严厉打击各类违法犯罪活动,始终保持高压严管态势,有效整治人民群众反映强烈的各类突出治安问题,全面落实打防管控措施,全力做到应打尽打、打出成效、打出声势,坚决确保社会治安平稳有序,不断增强人民群众幸福感安全感。

2.预算管理。

1“三公”经费控制率100%。“三公”经费预算本年列支170.65万元,经费支出未超标。

2管理制度进一步健全。2024年我单位制定了财务管理制度和会计核算等管理制度,明确了财务职责,制定了厉行节约制度,管理制度依照有关国家法律法规而制定的,具有合法性、合规性、完整性、同时相关制度得到认真执行。

3资金使用合规性。一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定及专项资金管理办法的规定办理。财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算,按照国家统一会计制度规定设置会计账簿,依照规定进行会计处理,保证会计指标口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

4预算信息依相关规定公开。预算信息做到基础数据信息和会计资金真实、完整、准确。

3.财务管理。管理制度进一步健全。2024年我单位制定了财务管理制度和会计核算等管理制度,明确了财务职责,制定了厉行节约制度,管理制度依照有关国家法律法规而制定的,具有合法性、合规性、完整性、同时相关制度得到认真执行。

4.资产管理。我局资产管理按照相关规定管理。

5.采购管理。我局采购管理按照相关规定管理。

(二)部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数24个,涉及预算总金额9236.78万元,112月预算执行总体进度为100%,其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数12个,涉及预算总金额334.31万元,112月预算执行总体进度为100%,其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。九寨沟县公安局在县委县政府、州公安局党委的坚强领导下,始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,立足辖区实际,精心组织部署,严打突出违法犯罪行为全力防范化解重大风险隐患,严防发生重大公共安全事故坚决履行全面从严管党治警政治责任,为维护全县社会政治大局稳定贡献了公安力量

2.项目执行深入学习贯彻党的二十大精神,打牢高举旗帜、听党指挥、忠诚使命的思想根基,始终坚持政治建警、全面从严治警,深化全警实战大练兵,全面提升队伍整体素质能力,全力打造一支“党政放心、人民满意”的公安队伍。坚持稳字当头,以政治安全为根本,聚焦影响政治安全的突出风险,下好先手棋、打好主动仗,全力打好反恐防控“组合拳”,从严从实抓好各项安保维稳工作,确保辖区社会大局持续稳定。

3.目标实现。坚持依法严厉打击各类违法犯罪活动,始终保持高压严管态势,有效整治人民群众反映强烈的各类突出治安问题,全面落实打防管控措施,全力做到应打尽打、打出成效、打出声势,坚决确保社会治安平稳有序,不断增强人民群众幸福感安全感。

4.我局2024年度涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的。

(三)绩效结果应用情况。坚决确保社会治安平稳有序,不断增强人民群众幸福感安全感。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。我局坚决确保社会治安平稳有序,人民群众幸福感安全感提升,2024年整体评价98分

(二)存在问题。

1.中央转移支付的业务办案经费使用范围太窄。

2.对财务监督管理力度不够。

3.制度执行力有待加强。

(三)改进建议。

1.将财务制度落实到位,规范财经纪律,严格控制开支。

2.民警信息化培训还需进一步加强:由于工作任务重,部分派出所比较偏远,民警集中培训机会不多,还需进一步拓宽培训方式,加大培训力度。

3.加强对财务监管力度,多组织财务业务培训学习

附表:部门整体支出绩效目标完成情况自评表


附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

2024年度)

单位:万元

部门名称

九寨沟县公安局部门整体支出绩效

年度部门整体支出预算

资金总额

财政拨款

其他资金

9571.09

9571.09

0

年度总体

目标

全面提升队伍整体素质能力,全力打造一支党政放心、人民满意的公安队伍。 从严从实抓好各项安保维稳工作,确保辖区社会大局持续稳定。充分发挥公安职能,全力服务经济社会发展大局,紧紧抓住人民群众最关心的切身利益问题、急难愁盼问题、改善民生问题,突出服务水平更高、服务举措更实、服务效能更优。坚持依法严厉打击各类违法犯罪活动,始终保持高压严管态势,有效整治人民群众反映强烈的各类突出治安问题,全面落实打防管控措施,全力做到应打尽打、打出成效、打出声势,坚决确保社会治安平稳有序,不断增强人民群众幸福感安全感。

年度主要任务

任务名称

主要内容

全面强化政治建设,强力打造过硬队伍

深入学习贯彻党的二十大精神,打牢高举旗帜、听党指挥、忠诚使命的思想根基,始终坚持政治建警、全面从严治警,深化全警实战大练兵,全面提升队伍整体素质能力,全力打造一支“党政放心、人民满意”的公安队伍

始终置顶政治安全,全力维护社会稳定

坚持稳字当头,以政治安全为根本,聚焦影响政治安全的突出风险,下好先手棋、打好主动仗,全力打好反恐防控“组合拳”,从严从实抓好各项安保维稳工作,确保辖区社会大局持续稳定

全面服务发展大局,展示新时代公安担当

坚决贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总要求,全面落实县委县政府、州局党委的决策部署,充分发挥公安职能,全力服务经济社会发展大局,紧紧抓住人民群众最关心的切身利益问题、急难愁盼问题、改善民生问题,突出服务水平更高、服务举措更实、服务效能更优

严打突出违法犯罪,切实守护一方平安

坚持依法严厉打击各类违法犯罪活动,始终保持高压严管态势,有效整治人民群众反映强烈的各类突出治安问题,全面落实打防管控措施,全力做到应打尽打、打出成效、打出声势,坚决确保社会治安平稳有序,不断增强人民群众幸福感安全感

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标性质

绩效指标值

绩效度量单位

权重

产出指标

数量指标

紧扣建设“三地一典范”工作目标

20

%

20

效益指标

社会效益指标

全力维护社会稳定

30

%

30

满意度指标

服务对象满意度指标

全面服务发展大局,展示新时代公安担当

30

%

30

成本指标

经济成本指标

厉行节约,控制成本

20

%

20

年度主要任务

任务名称

主要内容

全面强化政治建设,强力打造过硬队伍

深入学习贯彻党的二十大精神,打牢高举旗帜、听党指挥、忠诚使命的思想根基,始终坚持政治建警、全面从严治警,深化全警实战大练兵,全面提升队伍整体素质能力,全力打造一支“党政放心、人民满意”的公安队伍

始终置顶政治安全,全力维护社会稳定

坚持稳字当头,以政治安全为根本,聚焦影响政治安全的突出风险,下好先手棋、打好主动仗,全力打好反恐防控“组合拳”,从严从实抓好各项安保维稳工作,确保辖区社会大局持续稳定

五部分 附表

一、收入支出决算总表


二、收入决算表


三、出决算表


四、政拨款收入支出决算总表


五、政拨款支出决算明细表


注:本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

六、般公共预算财政拨款支出决算表


七、般公共预算财政拨款支出决算明细表


八、般公共预算财政拨款基本支出决算表


九、般公共预算财政拨款项目支出决算表


十、府性基金预算财政拨款收入支出决算表


十一、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表


十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


十三、财政拨款“三公”经费支出决算表










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